Číslo faktúry
FL24010115
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
305,49 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 1/24
Dátum zverejnenia
13. 2. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
16. 1. 2024
Dátum splatnosti
15. 2. 2024
Dátum evidencie
18. 1. 2024
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-45/23
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001