Číslo faktúry
Fo24020270
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
435,94 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 2/24
Dátum zverejnenia
26. 3. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
29. 2. 2024
Dátum splatnosti
14. 3. 2024
Dátum evidencie
29. 2. 2024
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 4/4-24
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601