Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fox24010034 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 243,77 € | Kancelárske potreby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010102 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 1 234,13 € | Kancelárske potreby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010106 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 291,02 € | Supervízna podpora | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010104 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010108 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 850,19 € | Telekomunikačné služby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010103 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | PZS 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010107 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 755,47 € | Oprava VZT ( MaR) (1kpl) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010142 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 883,61 € | UPS 01/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fox24010035 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 263,36 € | Potraviny - mrazený tovar | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010101 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 591,60 € | Oprava: elektroliečebný prístroj BTL 4610 (FRO) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 .. 1616 » »» |