Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo20091275 | UROSEXAM, s.r.o. | 36439754 | 314,75 € | Konzíliá | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092186 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 210,00 € | Materiál ŠZM 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091234 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 2 290,44 € | Elektrická energia | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092225 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 147,84 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20092226 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 198,99 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20082109 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 1 748,76 € | Materiál krv 8/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092195 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 3 785,50 € | Materiál ŠZM 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091227 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 132,00 € | Dlhodobý prenájom | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091231 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 22,80 € | Nájom splátka | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091233 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 340,80 € | Servis | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 .. 1616 » »» |