Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo20081159 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fox20110374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 228,34 € | Potraviny | 10. 12. 2020 | ||||||||||||||
Fox20110394 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 228,63 € | Oprava výťahov | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
FL20123123 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 228,77 € | Materiál lieky 12/20 | 5. 2. 2021 | ||||||||||||||
FL20092171 | Versium, s.r.o. | 36742651 | 229,53 € | Materiál ŠZM 9/20 | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fox20110391 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 230,14 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 30. 12. 2020 | ||||||||||||||
Fo20101436 | TRIGON PLUS s.r.o. | 31340954 | 230,40 € | Servis ZT | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20123081 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 231,60 € | Materiál ŠZM 12/20 | 5. 2. 2021 | ||||||||||||||
FL20122985 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 232,28 € | Materiál ŠZM 12/20 | 13. 1. 2021 | ||||||||||||||
FL20092345 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 233,49 € | Materiál ŠZM 9/20 | 13. 11. 2020 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 .. 186 » »» |