Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo20091286 | Mária Vidová - MAJAVI | 43308007 | 76,80 € | Sono papier | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091280 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 596,21 € | Servis DK802AX | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091281 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 250,26 € | Servis DK835BG | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FI20090044 | Ing. Jaroslav Vinarčík - ELVIN | 51306743 | 970,00 € | Projekt | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
Fo20101459 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 1 098,04 € | Šatníková skriňa | 25. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20092328 | Ing. Milan Molnár - fy MOKI | 32022344 | 144,30 € | materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091278 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 42,00 € | nájom INTEGRA | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20092335 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 44,04 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20092334 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 44,04 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20092338 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 67,54 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 .. 186 » »» |