Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL24020682 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 63,90 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020686 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 63,90 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020634 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 702,00 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020635 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 4 563,07 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020572 | UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným | 31660967 | 1 284,00 € | Lieky 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020666 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 826,40 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020665 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 638,11 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020667 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 520,95 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020343 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 429,03 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020272 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 780,55 € | Materiál údržba 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 131 » »» |