Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo20111644 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 137,00 € | Montáž odtoku vody | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
Fo20111645 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 6 276,12 € | Oprava kanalizačného potrubia | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
Fo20111684 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 194,64 € | APS | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
Fox20120398 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 194,48 € | Potraviny | 25. 1. 2021 | ||||||||||||||
Fox20120397 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 167,63 € | Potraviny | 25. 1. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121639 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 25. 1. 2021 | ||||||||||||||
FL20122967 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | 27,28 € | Materiál lieky 12/20 | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
Fo20111637 | VF, s.r.o. | 31442552 | 187,92 € | Dozimetria | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
FL20122968 | LUKAS s.r.o. | 31569757 | 221,04 € | Materiál lieky 12/20 | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
FL20122969 | LUKAS s.r.o. | 31569757 | 117,00 € | Materiál lieky 12/20 | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 186 » »» |