Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo22020254 | CMV CAMERAMONT spol. s r.o. | 31566448 | 102,00 € | Oprava televízora na chirurgickom oddelení | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020278 | MUDr. Mária Záňová | 31935745 | 182,40 € | APS 02/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020249 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 446,64 € | Oprava digitálny mamograf Hologic Selenia | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020251 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 404,26 € | Nájom rohoží | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020250 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 660,14 € | Technická podpora 02/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020245 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 296,10 € | Zdravotnícke tlačivá | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020248 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS a OPP 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020283 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 249,94 € | APS, UPS, vakcinačná ambulancia 02/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22020236 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 7 483,83 € | Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia DONsP Dolný Kubín | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
FL22020560 | Skantech, s.r.o. | 35800046 | 105,36 € | Graf do sterilizátora (5 ks) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 .. 417 » »» |